2026年湖南省韶山管理局园林环卫管理处
单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 2026年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
管理保护韶山革命纪念地国有森林资源,绿化美化核心景区环境,管理维护核心景区环境卫生及其设施设备,对外承接园林工程和花卉租摆业务,完成省韶山管理局交办的其他工作。
(二)机构设置。
依湘编办函〔2009〕69号和依湘编办〔2014〕81号文件,单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政差额拨款的副处级公益二类事业单位,核定编制29名。
二、预算单位构成
湖南省韶山管理局园林环卫管理处无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算839.12万元,其中,一般公共预算拨款453.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入185.51万元,事业单位经营收入200万元。收入较去年减少43.89万元,主要是一般公共预算拨款减少67.23万元(其中:经费拨款增加2.97万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少70.2万元),事业收入增加123.34万元,上年结转结余减少100万元。
(二)支出预算:2026年本单位支出预算839.12万元,其中,一般公共服务671.96万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出83.33万元,健康卫生支出31.67万元,住房保障支出52.16万元。支出较去年减少43.89万元,主要是一般公共服务支出增加60.95万元,教育支出减少2万元,社会保障和就业支出减少25.67万元,健康卫生支出增加8.67万元,住房保障支出增加14.16万元,农林水支出减少100万元。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算453.61万元,其中,一般公共服务支出361.88万元,占79.78 %;公共安全支出 0万元,占0%;社会保障和就业支出46.73万元,占10.30%;健康卫生支出10万元,占2.20%;住房保障支出35万元,占7.72%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数402.1万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算51.51万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业发展资金支出51.51万元,主要用于办公设备采购、水电费、食堂费用支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2026年本单位运行经费0万元,比上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2026年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算5.94万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)委托业务费情况:2026年本部门本级 1 家行政事业单位的委托业务费0万元,比上年预算持平。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为839.12万元,其中,基本支出680.26万元,项目支出158.86万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年单位预算表
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